Faktúry
| Názov položky: | Hodnota |
|---|---|
| Číslo: | 1052501423 |
| Číslo interné: | 2025026 |
| Predmet: | Vyúčtovanie el. en. MVM 01/25- nedoplatok |
| Cena *: | 190,80 € |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Dodávateľ IČO: | 35743565 |
| Odberateľ: | Hradné múzeum vo Fiľakove |
| Odberateľ IČO: | 42013241 |
| Dátum vystavenia: | 31.1.2025 |
| Dátum doručenia: | 31.1.2025 |
| Dátum splatnosti: | 15.3.2025 |
| Dátum úhrady: | 13.3.2025 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 10.4.2025 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 10.4.2025
Aktualizované 3.9.2025
Aktualizované 3.9.2025


