Faktúry
| Názov položky: | Hodnota |
|---|---|
| Číslo: | 2220037195 |
| Číslo interné: | 2022173 |
| Predmet: | Vyúčt.spotr.el.en. NTIC 6/22 |
| Cena *: | 12,53 € |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Dodávateľ IČO: | 46113177 |
| Odberateľ: | Hradné múzeum vo Fiľakove |
| Odberateľ IČO: | 42013241 |
| Dátum vystavenia: | 2.7.2022 |
| Dátum doručenia: | 2.7.2022 |
| Dátum splatnosti: | 1.8.2022 |
| Dátum úhrady: | 26.7.2022 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 10.1.2025 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 10.1.2025
Aktualizované 3.9.2025
Aktualizované 3.9.2025


