Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024234 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Spotreba plynu NTIC 10/24 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | 1 300,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024233 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el. en. hrad kanc. 10/24 | 1.10.2024 | 4.10.2024 | 311,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024232 | 241152 | BIOMETRIC, spol. s r.o. | Mesačný poplatok turniket 10/24 | 1.10.2024 | 14.10.2024 | 46,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024231 | 240004982 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný poplatok POS terminál 10/24 | 1.10.2024 | 4.10.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024230 | 1024101396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp. osoby 10/24 | 1.10.2024 | 9.10.2024 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024229 | 8357691373 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekomunikačné služby- múzeum 9/24 | 1.10.2024 | 25.10.2024 | 96,61 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024228 | 20240001 | Hertlík Ján | Náramok kožený | 19.9.2024 | 26.9.2024 | 140,15 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024227 | 2024000051 | Homoki Gyula ev | Figúrky maľované 43 mm | 12.9.2024 | 12.9.2024 | 33 480,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2024226 | 240057 | Boggero Ján BIANKO | Magnetka drevotrieska 8cm | 3.9.2024 | 1.10.2024 | 420,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024225 | 240004703 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný popl. POS terminál 9/24 | 2.9.2024 | 7.10.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024224 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Konfigurácia wifi routra kniž | 27.9.2024 | 14.10.2024 | 54,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024223 | 622410005 | Ústav etnológie SAV, v.v. i. | Právo na použitie 3 ks fotografií "Výstava pastierstvo" | 26.9.2024 | 27.9.2024 | 14,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024222 | 240800265 | shopando.eu, s.r.o. | Figuríny mužské 3 ks | 18.9.2024 | 20.9.2024 | 286,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024221 | 1113400266 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 8/24 | 19.9.2024 | 18.10.2024 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024220 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. HMF (15.9.24-14.10.24) | 17.9.2024 | 24.9.2024 | 69,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024219 | 3124005956 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčtovanie spotr. el.en. kniž. 8/24 | 12.9.2024 | 12.9.2024 | 1 067,16 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024218 | 770533258 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav. líst. HMF 181 ks 9/24 | 10.9.2024 | 10.9.2024 | 1 262,42 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024217 | 2024399 | NOVHAS - Jackuliak Miroslav | Kontrola hasiacich prístrojov HMF | 5.9.2024 | 24.9.2024 | 253,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024216 | 202421826 | Digily s.r.o. | Identifikačné náramky 700ks | 4.9.2024 | 5.9.2024 | 34,92 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024215 | 2405425875 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík kniž. | 2.9.2024 | 9.9.2024 | 269,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024214 | 6827888826 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poisť. PZP Hyundai 3Q/24 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | 46,25 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024213 | 6827812274 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poisť. majetku 3Q/24 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | 190,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024212 | 240004669 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný poplatok POS terminál 9/24 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024211 | 1024091380 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp. osoby 9/24 | 1.9.2024 | 6.9.2024 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024210 | 8355862987 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom. služby múzeum 9/24 | 1.9.2024 | 13.9.2024 | 96,35 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


