Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024068 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 5/24 | 1.4.2024 | 15.4.2024 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024067 | 1024041462 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon. zodp. osoby 4/24 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024066 | 202408 | Hrivňák Radomír, Mgr. | Kontrola, aktual. a dopln. prekladov pre aplik. Digitálny sprievodca | 31.3.2024 | 17.4.2024 | 193,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024065 | 240008 | Boggero Ján BIANKO | Magnetka malá Al. | 6.3.2024 | 14.3.2024 | 1 680,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024064 | 240000421 | Teya Slovakia, a.s. | Prenájom terminálu 3/24 | 5.3.2024 | 8.4.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024063 | 1113400062 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 2/24 | 21.3.2024 | 17.4.2024 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024062 | 24036 | FALCON SPORT, s.r.o. | Zhotovenie mestských vlajok 120 x 180 cm 3ks | 21.3.2024 | 27.3.2024 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024061 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.poplatok HMF (15.3.24-14.4.24) | 17.3.2024 | 25.3.2024 | 69,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024060 | 210702 | Fire-lux s.r.o. | Nákup svietidiel ubyt. NTIC | 14.3.2024 | 8.3.2024 | 56,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024059 | 3124001310 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčt. spotreby el.energie kniž 2/24 | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 509,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024058 | 2405351295 | Slovenská pošta, a.s. | Nákup periodík knižnica | 11.3.2024 | 7.3.2024 | 278,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024057 | 202414 | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | Besedy s autorkou Petrou Džerengovou | 7.3.2024 | 27.3.2024 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024056 | 202413 | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | Nákup kníh knižnica 2 ks | 7.3.2024 | 27.3.2024 | 34,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024055 | 770526752 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov HMF 169 ks 3/24 | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 1 130,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024054 | 2024039 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek hrad 24000 ks | 6.3.2024 | 15.3.2024 | 1 296,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024053 | 412024 | Futó Andrej | Tlač banerov "východná stena" (výstava Egypt) | 5.3.2024 | 15.3.2024 | 968,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024052 | 2013849 | FORK, s.r.o. | Nákup kroniky A4 200 strán múzeum, hrad 4 ks | 5.3.2024 | 15.3.2024 | 66,30 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024051 | 1477386841 | Martinus, s.r.o. | Nákup kníh knižnica (FPU) | 5.3.2024 | 4.3.2024 | 1 002,16 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024050 | 240000463 | Teya Slovakia, a.s. | Prenájom POS terminálu 3/24 | 5.3.2024 | 18.3.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024049 | 6827812274 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku 2.Q.24 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | 190,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024048 | 6827888826 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné PZP Hyundai 2.Q.24 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | 46,25 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024047 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie tunel 3/24 | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 311,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024046 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Spotreba plynu NTIC 3/24 | 1.3.2024 | 15.3.2024 | 1 300,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024045 | 8345138564 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 2/24 | 1.3.2024 | 25.3.2024 | 98,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024044 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 4/24 | 1.3.2024 | 7.3.2024 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


