Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024043 | 1024031454 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 3/24 | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024042 | 20240030 | ONDRUŠ a spol., spol. s r.o. | Turistická známka "Fiľ.hrad" | 29.2.2024 | 14.3.2024 | 160,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024041 | 12024 | Wolf Zdeněk | Šperk-krížik,srdce | 20.2.2024 | 14.3.2024 | 593,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024040 | 20241256 | Teya Slovakia, a.s. | Prenájom terminálu 2/24 | 14.2.2024 | 22.3.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024039 | 2024028 | Fehér Matej-MEDIACITY | Nákup tonerov čierny 7000 st. | 29.2.2024 | 15.3.2024 | 420,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024038 | 303448415 | Internet-Handel s.r.o. | Nákup knihy Tutanchamon | 22.2.2024 | 16.2.2024 | 44,97 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024037 | 1502400096 | IDEA Nábytok s.r.o. | Kancelársky stôl 2 ks (kanc. Vozárová, Illés) | 21.2.2024 | 21.2.2024 | 311,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024036 | 1112400034 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 1/24 | 19.2.2024 | 28.2.2024 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024035 | 22003916 | CZEMAG a.s. | Kovové regály Drumy 2000x1000x400 5 ks | 19.2.2024 | 21.2.2024 | 580,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024034 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. tel. HMF (15.2.24-14.3.24) | 17.2.2024 | 28.2.2024 | 69,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024033 | 2024946 | Teya Slovakia, a.s. | Prenájom terminálu 2/24 | 14.2.2024 | 18.3.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024032 | 6209120567 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Zvinovací meter ružový 2 ks | 14.2.2024 | 8.2.2024 | 8,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024031 | 620911457 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Zvinovací meter mäkčený úchop 3 ks | 13.2.2024 | 8.2.2024 | 14,88 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024030 | 3124000164 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčt. spotreby el.en. kniž 1/24 | 13.2.2024 | 13.2.2024 | 623,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024029 | 770525758 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov HMF 147 ks 2/24 | 7.2.2024 | 7.2.2024 | 992,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024028 | 1020240011 | Komunál-Servis, s.r.o. | Podanie štvrťroč.hlásenia v zmysle Zákona o VO | 5.2.2024 | 13.2.2024 | 12,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024027 | 5570046912 | DIVES Organizácia pre informatiku | APV Winibeu 2/24 - 12/24 | 5.2.2024 | 1.2.2024 | 118,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024026 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.en. hrad kanc. 2/24 | 1.2.2024 | 5.2.2024 | 43,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024025 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.en. tunel 2/24 | 1.2.2024 | 5.2.2024 | 103,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024024 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.en. múzeum sklad 2/24 | 1.2.2024 | 5.2.2024 | 165,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024023 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Spotreba plynu NTIC 2/24 | 1.2.2024 | 15.2.2024 | 332,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024022 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Spotreby plynu kniž 2/24 | 1.2.2024 | 15.2.2024 | 968,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024021 | 8343345685 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom. služby múzeum 1/24 | 1.2.2024 | 13.2.2024 | 98,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024020 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 3/24 | 1.2.2024 | 5.2.2024 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024019 | 1024021459 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 2/24 | 1.2.2024 | 5.2.2024 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


