Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018130 | 18000007 | REENACTOR.cz | Doúčtovanie DPH k fakt. FA014063 z 1.3.2018 /2018055/ | 22.5.2018 | 5.6.2018 | 124,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018129 | 20180012 | Spodniak Roman - ELEKTROSEK | 4-kanálový vysielač k bráne na hrade | 22.5.2018 | 28.5.2018 | 83,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018128 | 260518 | Bendík Peter - Fotoprint | Reklamné predmety: Magnetky matné 4,2 x 5,8 cm | 22.5.2018 | 28.5.2018 | 45,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018127 | 20180009 | HABANERA s.r.o. | Služba:vystúpenie skupiny Slovak Tango dňa 19.05.18 | 19.5.2018 | 28.5.2018 | 1 000,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018126 | 1180002 | Národní muzeum | Manipulač.poplatok za vypožičanie výstavy "Gejša a samuraj" | 18.5.2018 | 31.5.2018 | 1 000,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018125 | 180600 | FINERY DECOR s.r.o. | Reklamné predmety-kľúčenky kovové | 18.5.2018 | 28.5.2018 | 136,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018124 | 20180559 | BELOTRANS BV, s.r.o. | Preprav zbierk.predmetov "Gejša a samuraj" z Prahy do FI 14.5.-15.5.18 | 17.5.2018 | 28.5.2018 | 576,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018123 | 1804059669 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatn.publikácie : Pamiatky a muzea | 17.5.2018 | 10.5.2018 | 2,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018122 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál.tel.popl.Orange 15.5.-14.6.18 -HMF | 17.5.2018 | 21.5.2018 | 62,62 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018121 | 1835106960 | PETIT PRESS, a.s. - divizia Bratislava | Inzercia v tlači MY Novohrad.noviny dňa 15.5.2018 | 16.5.2018 | 28.5.2018 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018120 | 182769 | euroAWK spol. s.r.o. | Prenájom billboardu - hradné hry 18 (máj, jún 2018) LC | 15.5.2018 | 21.5.2018 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018119 | 18053359 | NUBIUM, s.r.o. | Prenájom billboardu na mesiac máj 2018 (RS Košická) hrad.hry | 11.5.2018 | 21.5.2018 | 153,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018118 | 52018 | Ladislav Krivánsky - GENERAL SERVISE | Elektroinštal.práce v podzem.priestoroch (zriad.prípoj.+osvetlenie) | 15.5.2018 | 17.5.2018 | 1 000,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018117 | 62018 | Ladislav Krivánsky - GENERAL SERVISE | Elektroinštalčné práce v podzem.priestoroch pod hradom | 15.5.2018 | 17.5.2018 | 250,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018116 | 180100045 | Eugen Mihály - M+B, elektroinštalačné práce | Elektroinštalač. materiál k zriad.prípojky a osvetlenia v podz.tuneli | 15.5.2018 | 13.5.2018 | 850,51 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018115 | 3318 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač textových a fotopanelov do expozície /tunel/ | 14.5.2018 | 21.5.2018 | 450,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018114 | 3418 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Plexisklo s potlačou /mená odvleč.židov/ 2x2 m | 14.5.2018 | 17.5.2018 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018113 | 202018 | Ján Kolpaský - AJOY | Výroba drevených lavíc 100x45x32 cm (do podzem.chodby) | 14.5.2018 | 17.5.2018 | 309,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018112 | 81803108 | JC Decaux Hungary Zrt. | Tlač plagátu na billboard - hrad.hry (Vizslás) | 8.5.2018 | 8.5.2018 | 9 675,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018111 | 11803107 | JC Decaux Hungary Zrt. | Prenájom billboardu - máj 2018 na hrad.hry (Vizslás) | 8.5.2018 | 8.5.2018 | 52 858,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018110 | 20101296 | Kováč Arnold-Printali | Pohľadnice veľké (210 x 105 mm) | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 52,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018109 | 720206940 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Nákup strav.lístkov 5/18-kniž. (56 ks) | 4.5.2018 | 9.5.2018 | 743,12 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018108 | 8208024596 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telefonne poplatky 5/18- HMF | 1.5.2018 | 11.5.2018 | 86,45 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018107 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet kniž. + IP adresa 6/18 | 1.5.2018 | 11.5.2018 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018106 | 7234164559 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - kniž. 5/18 | 1.5.2018 | 11.5.2018 | 753,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


