Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024109 | 1240040282 | DUEL-PRESS, s.r.o. | Predplatné periodík kniž rok 2024 | 9.5.2024 | 6.5.2024 | 152,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024108 | 3124002790 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčt.spotreby el.en. kniž 4/24 | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 515,23 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024107 | 12278533 | printworld.com GmbH | Tlač plagátov A2 Noc múzeí a galérií 100 ks | 6.5.2024 | 6.5.2024 | 84,85 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024106 | 770528758 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov HMF 197 ks 5/24 | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 1 298,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024105 | 240045 | CUPI TRANS s.r.o. | Preprava zbierkových predmetov (výstava Egypt) Pezinok, BA, Nitra, Levice | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 840,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024104 | 202451306 | Lekáreň RPT, s.r.o. | Nástenná lekárnička | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 59,49 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024103 | 1020240167 | Komunál-Servis, s.r.o. | Podanie štvrťroč.hlásenia v zmysle zákona o VO | 6.5.2024 | 29.5.2024 | 12,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024102 | 240001758 | Teya Slovakia, a.s. | Prenájom POS terminálu 8038439 | 4.5.2024 | 6.5.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024101 | 92403235 | ZENIT SK, s.r.o. | Nákup plexiskla 1020 x 1520 mm 4 ks (hrad) | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 362,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024100 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.en. 5/24 hrad kanc. | 1.5.2024 | 6.5.2024 | 311,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024099 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Spotreba plynu NTIC 5/24 | 1.5.2024 | 15.5.2024 | 1 300,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024098 | 1024051441 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 5/24 | 1.5.2024 | 6.5.2024 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024097 | 8348732440 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múz 4/24 | 1.5.2024 | 20.5.2024 | 96,73 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024096 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet 6/24 kniž | 1.5.2024 | 13.5.2024 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024095 | 2024038 | ZAKALANDIA, s.r.o. | Magnetka 3D-Fiľakovo | 11.4.2024 | 20.5.2024 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024094 | 240001390 | Teya Slovakia, a.s. | Prenájom POS terminálu 4/24 | 5.4.2024 | 13.5.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024093 | 9000504644 | SPP - distribúcia, a.s. | Výmena regulátorov plynomer NTIC | 29.4.2024 | 13.5.2024 | 56,16 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024092 | 24024053 | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo | Kosenie hradného areálu | 29.4.2024 | 13.5.2024 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024091 | 601376945 | Viso Trade s.r.o. | Kresliaci kartón, laminovacie fólie, kartónové dosky | 24.4.2024 | 19.4.2024 | 76,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024090 | 1111400093 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 3/24 | 23.4.2024 | 6.5.2024 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024089 | 14042024 | HSI Sp. z o.o. | Obrazovka Digital - hrad | 24.4.2024 | 15.4.2024 | 331,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024088 | 743484 | Starkl záhradník spol. s r.o. | Nákup sadeníc ruží (cesta vedúca na hrad) 35 ks | 20.4.2024 | 23.4.2024 | 203,17 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2024087 | 743485 | Starkl záhradník spol. s r.o. | Nákup sadeníc ruží (cesta vedúca na hrad) 30 ks | 20.4.2024 | 23.4.2024 | 174,15 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2024086 | 741636 | Starkl záhradník spol. s r.o. | Nákup sadeníc ruží (cesta vedúca na hrad) 60 ks | 20.4.2024 | 23.4.2024 | 348,30 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2024085 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný popl. HMF (15.4.24-14.5.24) | 17.4.2024 | 25.4.2024 | 70,18 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


