Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023096 | 72023 | Ján Kolpaský - AJOY | Výmena zámku - dvere múzeum | 5.5.2023 | 10.5.2023 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023095 | 1020230140 | Komunál-Servis, s.r.o. | Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o VO | 3.5.2023 | 1.6.2023 | 12,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023094 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 5/23 | 3.5.2023 | 4.5.2023 | 262,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023093 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie tunel 5/23 | 3.5.2023 | 4.5.2023 | 178,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023092 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc 5/23 | 3.5.2023 | 4.5.2023 | 77,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023091 | 8220035036 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 5/23 | 3.5.2023 | 4.5.2023 | 534,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023090 | 8220035035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 5/23 | 3.5.2023 | 4.5.2023 | 1 660,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023089 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 6/23 | 1.5.2023 | 12.5.2023 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023088 | 8327348767 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 4/23 | 1.5.2023 | 18.5.2023 | 99,74 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023087 | 1023051568 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp. osoby 5/23 | 1.5.2023 | 5.5.2023 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023086 | 42023 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Magnet "Erb Fiľakovo" | 24.4.2023 | 23.5.2023 | 379,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023085 | 40423 | Bendík Peter - Fotoprint | Magnetka metalická | 13.4.2023 | 2.5.2023 | 760,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023084 | 2023000010 | Hidvégi Famuhely Bt. | Drevený meč | 5.4.2023 | 5.4.2023 | 89 000,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023083 | 2231096180 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné múzeum 5 m3 (24.1.23-25.4.23) | 27.4.2023 | 15.5.2023 | 128,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023082 | 2231096179 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné knižnica 6 m3 (24.1.23-25.4.23) | 27.4.2023 | 15.5.2023 | 196,85 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023081 | 230001 | Šoltés Tomáš | Nákup kníh do knižnice - 3 kusy | 26.4.2023 | 10.5.2023 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023080 | 202300306 | Office Land, s.r.o. | Kanc.potreby (kanc.papier,rýchloviazače, etikety,lamin.fólia,plast.obálky) | 25.4.2023 | 21.4.2023 | 199,19 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023079 | 230207677 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Domena fulekivar.sk - predlženie rok 2023 | 20.4.2023 | 13.4.2023 | 14,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023078 | 1202300350 | RL Trading s.r.o. | Mobil.telefón ALCATEL hrad | 18.4.2023 | 17.4.2023 | 31,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023077 | 20230013 | auto Monti S.R.O | Prípava na EK+TK Hyundai | 17.4.2023 | 24.4.2023 | 180,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023076 | 1116300114 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 3/23 | 17.4.2023 | 26.4.2023 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023075 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.poplatok HMF (15.4.23-14.5.23) | 17.4.2023 | 26.4.2023 | 71,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023074 | 3123001681 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energie kniž 3/23 | 14.4.2023 | 14.4.2023 | 742,58 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023073 | 2231079336 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné NTIC 11 m3 (24.1.23 - 12.4.23) | 13.4.2023 | 26.4.2023 | 88,66 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023072 | 230100031 | LIBRO, s.r.o. | Nákup kníh do knižnice (FPU) | 12.4.2023 | 26.4.2023 | 623,69 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


