Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019122 | 81903112 | JC Decaux Hungary Zrt. | Tlač plagátu na billboard /HH/ - Saglótarján | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 9 406,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019121 | 81903111 | JC Decaux Hungary Zrt. | Prenájom reklam.plochy-572902 (Salgotarján) 1.5.-31.5.19 | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 56 575,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019120 | 8774349903 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 5/19- kniž | 1.5.2019 | 14.5.2019 | 839,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019119 | 8232313290 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - 4/19-HMF | 1.5.2019 | 14.5.2019 | 111,35 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019118 | 1019051741 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpov.osoby 5/19 | 1.5.2019 | 14.5.2019 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019117 | 190109211 | FILLECK, s.r.o. | Internet +IP adresa - knižnica 6/19 | 1.5.2019 | 14.5.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019116 | 190148 | REALTHERM Slovakia plus s.r.o. | Oprava-výmena okien (doúčtov.zálohy) | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 1 365,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019115 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet + IP adresa (knižnica) 5/2019 | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019114 | 190148 | REALTHERM Slovakia plus s.r.o. | Oprava - výmena okien a dverí na plastové-čitáreň, budova Vigado | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 3 185,71 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019113 | 312019 | Fehér Matej-MEDIACITY | TB toner do HP CF279A (knižnica) | 30.4.2019 | 14.5.2019 | 322,37 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019112 | 2191096371 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné+stočné- HMF - 26.1.-24.4.19 (4 m3) | 29.4.2019 | 14.5.2019 | 100,38 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019111 | 2191096370 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné+stočné knižnica - 26.1.-24.4.19 (8 m3) | 29.4.2019 | 14.5.2019 | 164,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019110 | 1419 | Ján Kolpaský - AJOY | Vitrína do paleont.expozície (40 x 40 x 130 cm) - zafír | 26.4.2019 | 6.5.2019 | 450,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019109 | 2019001 | Spoločnosť Theodora Lotza, o.z. | Koncert formácie Lotz Trio, dňa 25.4.2019 o 17:00-hrad | 25.4.2019 | 6.5.2019 | 130,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019108 | 5161762 | Neonix s.r.o. | Svietiace náramky - zelené (18 bal. po 100 ks) | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 110,25 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019107 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mes.tel.popl.-15.4.-14.5.19-HMF | 17.4.2019 | 25.4.2019 | 65,42 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019106 | 2819 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač plagátov, pozvánok,cenník,čas.plán A0) | 15.4.2019 | 25.4.2019 | 370,33 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019105 | 190208253 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Platba za doménu - fulekivar.sk r.2019 (28.4.-31.12.) | 12.4.2019 | 5.4.2019 | 14,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019104 | 2191085445 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné -25.01.-10.4.2019 - NTIC (7 m3) | 11.4.2019 | 25.4.2019 | 61,06 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019103 | 1112900123 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | služby energetika 3/19 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019102 | 1902553 | LEDart s.r.o. | Nákup Led žiaroviek (E27, 12W, studená biela) | 8.4.2019 | 5.4.2019 | 86,34 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019101 | 20190675 | ISPA, spol. s r.o. | Tlač plagátu na billboard (noc múzeí,hrad.hry) | 5.4.2019 | 15.4.2019 | 96,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019100 | 20190674 | ISPA, spol. s r.o. | Prenájom rekl.plochy - billboard (pri Tescu FI, noc muzeí) | 5.4.2019 | 15.4.2019 | 144,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019099 | 5043073040 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Teplovzdušná pištoľ (decker KX 2200K) | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 53,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019098 | 770267776 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov - HMF 4/19 - 214 ks | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 919,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


