Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019097 | 8180053331 | Energie2, a.s. | Spotreba elektric.energie - knižnical 4/19 | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019096 | 8180053327 | Energie2, a.s. | Spotreba elektric.energie - NTIC 4/19 | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 115,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019095 | 8180053332 | Energie2, a.s. | Spotreba elektric.energie - muzeum 4/19 | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019094 | 8180053329 | Energie2, a.s. | Spotreba elektric.energie - muzeum sklad 4/19 | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019093 | 8180053328 | Energie2, a.s. | Spotreba elektric.energie - hrad kancel. 4/19 | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019092 | 8180053330 | Energie2, a.s. | Spotreba elektric.energie - hrad 4/19 | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019091 | 8180053333 | Energie2, a.s. | Spotreba elektric.energie - tunel 4/19 | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 15,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019090 | 62019 | Ladislav Krivánsky - GENERAL SERVISE | Oprava - zosilovača v Bebek veži (kondenz.) | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 179,30 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019089 | 2190015381 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie spotreby el.energie-Hrad 3/19 | 2.4.2019 | 15.4.2019 | 314,96 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019088 | 32019 | Mezei Ondrej | Oprava - výmena zámku HMF | 1.4.2019 | 15.4.2019 | 175,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019087 | 8822715239 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - kniž. 4/19 | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 839,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019086 | 8230223152 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.poplatky 319-HMF | 1.4.2019 | 2.5.2019 | 108,38 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019085 | 1019041738 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zopdovednej osoby 4/19 | 1.4.2019 | 15.4.2019 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019084 | 1900182 | Business Storage Logistic s.r.o. | Reklam. stojan A -čko (594 x 841 mm) | 20.3.2019 | 13.3.2019 | 144,59 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019083 | 10190069 | Stoličný Michal Ing.-GESET | Nivelačná lata 5 m (NESTLE, cm a mm delenie) | 28.3.2019 | 27.3.2019 | 43,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019082 | 190207049 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Platba za neob.hosting k domene + doména 2019 (12.4.-31.12.) | 28.3.2019 | 21.3.2019 | 85,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019081 | 72019 | Dobrota Patrik | Výrub stromu (moruša, hradný areál) | 28.3.2019 | 5.4.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019080 | 1952313142 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Kancelárska stolička - do kniž. | 26.3.2019 | 22.3.2019 | 160,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019079 | 2019082 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek na hrad - rok 2019 | 26.3.2019 | 29.3.2019 | 630,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019078 | 1904290544 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík do mestskej knižnice 2019 | 22.3.2019 | 13.3.2019 | 183,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019077 | 201905 | Hrivňák Radomír, Mgr. | Preklad popisiek k exponátom stál.exp. z SK do EN | 21.3.2019 | 29.3.2019 | 123,84 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019076 | 272019 | Račko Igor, Ing. | Revízia PZ v kotolni NTIC+meranie spalín r. 2019 | 20.3.2019 | 29.3.2019 | 82,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019075 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Pauš.tel.poplat. orange 15.3.-14.04.19-HMF | 17.3.2019 | 21.3.2019 | 67,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019074 | 770263527 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav. lístkov - HMF 3/19 /139 ks/ | 7.3.2019 | 8.3.2019 | 649,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019073 | 1117900076 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 2/19 | 6.3.2019 | 21.3.2019 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


