Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025096 | 2251093856 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky NTIC 72,754 m3 (29.10.24- 25.04.25) | 28.4.2025 | 13.5.2025 | 142,32 € | Prevodný príkaz | 10.6.2025 |
| 2025095 | 2508516 | PENTA SK s.r.o. | Dotykový monitor IIYAMA 32" Full HD | 24.4.2025 | 23.4.2025 | 896,76 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025094 | 2519109418 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Doména fulekivár.sk rok 2025 | 23.4.2025 | 16.4.2025 | 15,98 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025093 | 12 | Adamčák František - Kominárske služby | Revízia komínov a dýhovodov v budove MVM | 17.4.2025 | 5.5.2025 | 140,00 € | Prevodný príkaz | 30.5.2025 |
| 2025092 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunik. služ. múz. 15.03.-14.04/25 | 17.4.2025 | 25.4.2025 | 75,09 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025091 | 9039868568 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | Stlpy 16 ks - pred tunelom ako zábradlie | 16.4.2025 | 14.4.2025 | 38,69 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025090 | 20250011 | auto Monti S.R.O | Oprava auta spolu s materiálom | 15.4.2025 | 22.4.2025 | 772,44 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025089 | 2025004 | Dóša Tomáš | Oprava strechy- budova1 práca | 15.4.2025 | 25.4.2025 | 10 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025088 | 2025005 | Dóša Tomáš | Oprava strechy - Budova1 materiál | 15.4.2025 | 22.4.2025 | 13 924,00 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025087 | 20250747 | Stavoúnia, a.s. | OSB doska ( výstava "Depoty mincí z územia regiónu) | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 22,56 € | Platba v hotovosti | 10.5.2025 |
| 2025086 | 1115500096 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Mes. popl. za služby energetika mesta 03/25 | 7.4.2025 | 17.4.2025 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025085 | 762025 | Futó Andrej | Tlač plagátov a tabuliek | 7.4.2025 | 17.4.2025 | 194,34 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025084 | 250009223 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný poplatok POS terminál 4/25 | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 28.4.2025 |
| 2025083 | 251061642 | SWAN Mobile, a.s. | Kredit 4ka 20€- Illés G. | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 29.4.2025 |
| 2025082 | 8367247754 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekomunik. služby múz. 03/25 | 1.4.2025 | 17.4.2025 | 99,26 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025081 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet+ IP knižnica 05/25 | 1.4.2025 | 14.4.2025 | 37,98 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025080 | 250419 | BIOMETRIC, spol. s r.o. | Vstup. systém - mes. poplatok 04/25 | 1.4.2025 | 11.4.2025 | 49,31 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025079 | 1025041377 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp. osoby 04/25 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 46,74 € | Prevodný príkaz | 3.5.2025 |
| 2025078 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Preddavok na plyn NTIC 4/25 | 1.4.2025 | 15.4.2025 | 1 633,00 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025077 | 1012530677 | MAGNA ENERGIA a.s. | Preddavok na elektrinu- hrad 04/25 | 1.4.2025 | 11.4.2025 | 475,02 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025076 | 1012530678 | MAGNA ENERGIA a.s. | Preddavok na elektrinu- tunel 04/25 | 1.4.2025 | 11.4.2025 | 160,75 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025075 | 1052519939 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie el. en. MVM za 03/25 | 31.3.2025 | 12.5.2025 | 319,68 € | Prevodný príkaz | 10.6.2025 |
| 2025074 | 20250131 | BELOTRANS BV, s.r.o. | Preprava tovaru Šaca-Fiľakovo 25.+26.03.2025 | 27.3.2025 | 14.4.2025 | 221,40 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025073 | 1116500066 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Publikácia -Prihraničný CR | 19.3.2025 | 25.3.2025 | 11,68 € | Prevodný príkaz | 10.4.2025 |
| 2025072 | 2501022 | Tomzol s.r.o. | Zapalovač | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 1 630,35 € | Prevodný príkaz | 10.4.2025 |


