Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025046 | 250008161 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný poplatok POS terminál 02/2025 | 3.2.2025 | 28.2.2025 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025045 | 1052512133 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie el. en. 02/25 MVM | 28.2.2025 | 10.4.2025 | 1 449,76 € | Prevodný príkaz | 10.5.2025 |
| 2025044 | 2025006 | Fehér Matej-MEDIACITY | Bezdrótová myš- archeol.(Bianka) | 28.2.2025 | 10.3.2025 | 324,14 € | Prevodný príkaz | 4.4.2025 |
| 2025043 | 20250085 | BELOTRANS BV, s.r.o. | Preprava tovaru Fiľakovo- Rim. Sobota | 26.2.2025 | 6.3.2025 | 110,70 € | Prevodný príkaz | 31.3.2025 |
| 2025042 | 139849799 | DIVES Organizácia pre informatiku | Platba za služby WINIBEU 02/25-12/25 | 26.2.2025 | 11.3.2025 | 121,77 € | Prevodný príkaz | 10.4.2025 |
| 2025041 | 1116500040 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika mesta 01/25 | 20.2.2025 | 6.3.2025 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 31.3.2025 |
| 2025040 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunik. služ. múz. 15.01.-14.02/25 | 17.2.2025 | 28.2.2025 | 71,18 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025039 | 5001921721 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné | 17.2.2025 | 19.2.2025 | 6,00 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025038 | 770539400 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav. líst. zamestn. HMF 02/25 | 11.2.2025 | 12.2.2025 | 903,54 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025037 | 5001909471 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné | 6.2.2025 | 10.2.2025 | 11,20 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025036 | 2025003 | OK-MODUL, s.r.o. | Ostat. mater. ( priečnik 40x60-8ks, polstojka 7ks,priečnik 40x16- 4ks) | 4.2.2025 | 28.2.2025 | 498,00 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025035 | 250008033 | Teya Slovakia, a.s. | Mesač. popl. POS terminál 02/25 | 3.2.2025 | 17.3.2025 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.4.2025 |
| 2025034 | 8364062382 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekomunik. služby múz. 01/25 | 1.2.2025 | 17.2.2025 | 98,76 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025033 | 1025021371 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp. osoby 02/25 | 1.2.2025 | 11.2.2025 | 46,74 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025032 | 250182 | BIOMETRIC, spol. s r.o. | Vstup. systém - mes. poplatok 02/25 | 1.2.2025 | 13.2.2025 | 47,97 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025031 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet+ IP knižnica 03/25 | 1.2.2025 | 13.2.2025 | 37,98 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025030 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Preddavok na plyn NTIC 2/25 | 1.2.2025 | 14.2.2025 | 1 633,00 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025029 | 1012518022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Preddavok na elektrinu- hrad 02/25 | 1.2.2025 | 13.2.2025 | 512,34 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025028 | 1012518023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Preddavok na elektrinu- tunel 02/25 | 1.2.2025 | 13.2.2025 | 175,52 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025027 | 250007323 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný popl. POS terminál 01/25 | 2.1.2025 | 28.2.2025 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025026 | 1052501423 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie el. en. MVM 01/25- nedoplatok | 31.1.2025 | 13.3.2025 | 190,80 € | Prevodný príkaz | 10.4.2025 |
| 2025025 | 695 | ISOTOPTECH Zrt. | Archeologický výskum - vyšetrenie kosti | 31.1.2025 | 24.2.2025 | 410,00 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025024 | 12281837 | printworld.com GmbH | Tlač zelenej brožúry 2000 ks | 30.1.2025 | 21.1.2025 | 324,04 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025023 | 14250533 | LEONESS, s.r.o. | Hliníkový rám A4 na oznamy na dvere | 27.1.2025 | 23.1.2025 | 59,35 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025022 | 202502 | Bojtoš Štefan | Elektroinšt. v mest. knižnici (neonové osvetlenie na javisku) | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 250,00 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |


