Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021349 | 112021 | Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva | Nákup kníh Római emlékek a közép Duna vidéken kniž. | 30.12.2021 | 17.1.2022 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021348 | 6021480 | unitedprint.com Slovensko s.r.o. | Tlač kalendárov 90 x 60 mm | 29.12.2021 | 22.12.2021 | 237,09 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021347 | 2021133 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Letáky A5 obojstranné /70 výročie MVM/ | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 251,14 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021346 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. HMF 15.12.21-31.12.21 | 17.12.2021 | 22.12.2021 | 64,71 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021345 | 2021171 | Fehér Matej-MEDIACITY | Toner armor ink-jet Brother /múzeum/ | 17.12.2021 | 22.12.2021 | 311,46 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021344 | 103468538 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné-periodiká rok 2022 | 16.12.2021 | 13.12.2021 | 226,13 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021343 | 1117100384 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 11/21 | 14.12.2021 | 22.12.2021 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021342 | 10210001 | Bartko Peter | Materiál na zhotovenie prístrešku nad pravekú pec | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 4 810,92 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021341 | 3852021 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS 2.polrok 2021 | 9.12.2021 | 22.12.2021 | 2,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021340 | 1021209 | COOLING s.r.o. | Oprava odvlhčovačov | 8.12.2021 | 13.12.2021 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021339 | 770457464 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov HMF /164 ks/ | 7.12.2021 | 7.12.2021 | 828,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021338 | 8200045724 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 12/21 | 6.12.2021 | 13.12.2021 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021337 | 8200045723 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc. 12/21 | 6.12.2021 | 13.12.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021336 | 8200045720 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie NTIC 12/21 | 6.12.2021 | 13.12.2021 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021335 | 8200045726 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad 12/21 | 6.12.2021 | 13.12.2021 | 236,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021334 | 8200045727 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie kniž 12/21 | 6.12.2021 | 13.12.2021 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021333 | 8200045728 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum 12/21 | 6.12.2021 | 13.12.2021 | 71,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021332 | 8200045729 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie tunel 12/21 | 6.12.2021 | 13.12.2021 | 37,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021331 | 8200045717 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie plynu 12/21 | 6.12.2021 | 13.12.2021 | 637,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021330 | 8200045719 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 12/21 | 6.12.2021 | 13.12.2021 | 139,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021329 | 2021085 | SPIN CHARLIE-Ing. Karol Csúz | Oprava zariadenia EZS - budova MVM | 6.12.2021 | 13.12.2021 | 88,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021328 | 1972508500 | Dr.Max 100 s.r.o. | Antigénové testy- nákup | 5.12.2021 | 8.12.2021 | 24,95 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021327 | 2210073719 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energie múzeum 11/21 | 2.12.2021 | 13.12.2021 | 11,01 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021326 | 2210073718 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energie kniž 11/21 | 2.12.2021 | 13.12.2021 | 16,42 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021325 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž. 1/22 16,28 , IP adresa+internet, TV NTIC 1/22 13,72 | 1.12.2021 | 13.12.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


