Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022035 | 8210047036 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. NTIC 2/22 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | 102,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022034 | 8210047035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 2/22 | 3.2.2022 | 4.2.2022 | 450,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022033 | 8210047034 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 2/22 | 3.2.2022 | 4.2.2022 | 1 399,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022032 | 2220003212 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr. el.ener. múzeum 1/22 | 2.2.2022 | 25.2.2022 | 7,42 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022031 | 2220003211 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr. el.ener kniž 1/22 | 2.2.2022 | 25.2.2022 | 21,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022030 | 2220003209 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr. el.ener. NTIC 1/22 | 2.2.2022 | 25.2.2022 | 10,97 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022029 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž. 3/22 | 1.2.2022 | 14.2.2022 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022028 | 1022021657 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 2/22 | 1.2.2022 | 9.2.2022 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022027 | 32022 | Gurigongo Symposium | Divadelno-výchovné aktivity pre žiakov ZŠ Koháryho II. | 31.1.2022 | 25.2.2022 | 750,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022026 | 8299236030 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby HMF 1/22 | 31.1.2022 | 14.2.2022 | 100,88 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022025 | 2221020437 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky knižnica 27.10.21-26.1.22 | 27.1.2022 | 14.2.2022 | 176,81 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022024 | 2221020438 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky múzeum 27.10.21-26.1.22 | 27.1.2022 | 14.2.2022 | 100,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022023 | 2221020476 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky NTIC 8.10.21-26.1.22 | 27.1.2022 | 14.2.2022 | 93,44 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022022 | 2022003 | Fehér Matej-MEDIACITY | Služby vykonané v rámci IT | 26.1.2022 | 27.1.2022 | 85,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022021 | 282022 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS kniž | 26.1.2022 | 9.2.2022 | 8,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022020 | 1020220027 | Kovats s.r.o. | Kalibrácia detektorov /kotoľňa kniž./ | 18.1.2022 | 27.1.2022 | 97,68 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022019 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné majetku 1.Q.2022 | 17.1.2022 | 3.2.2022 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022018 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.poplatok HMF /15.1.22-14.2.22/ | 17.1.2022 | 27.1.2022 | 62,58 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022017 | 4224000007 | Energie2, a.s. | Výmena elektromera odb.miesto - hrad | 14.1.2022 | 27.1.2022 | 103,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022016 | 42022 | Asociácia informačných centier Slovenska | Členské v AICES r. 2022 | 12.1.2022 | 27.1.2022 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022015 | 1115200011 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 12/21 | 11.1.2022 | 27.1.2022 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022014 | 770461451 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov 1/22 HMF (110 ks) | 5.1.2022 | 7.1.2022 | 556,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022013 | 20220009 | Šoka Milan Ing. | Aktualizácia web stránky muzeum.sk rok 2022 | 3.1.2022 | 17.1.2022 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022012 | 20220001 | Alexander Šustek | Oprava prietok.ohrievača kniž /klub dôchod./ | 3.1.2022 | 17.1.2022 | 164,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022011 | 8210047036 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. NTIC 1/22 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | 102,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


