Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022110 | 220111025 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 6/22 | 1.5.2022 | 12.5.2022 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022109 | 1022051648 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 5/22 | 1.5.2022 | 6.5.2022 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022108 | 24 | Toman Pavel (Toman a Toman) | Drevená pohľadnica /50 ks SK, 50 ks HU/ | 21.4.2022 | 5.5.2022 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022107 | 2221094928 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné kniž 8 m3 /27.1.22-25.4.22/ | 28.4.2022 | 12.5.2022 | 172,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022106 | 2221094929 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné múzeum 4 m3 /27.1.22-25.4.22/ | 28.4.2022 | 12.5.2022 | 105,16 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022105 | 2221094984 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné NTIC 13 m3 /27.1.22-25.4.22/ | 28.4.2022 | 12.5.2022 | 88,39 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022104 | 2022042 | Fehér Matej-MEDIACITY | Toner čierny OKI MC563 /7000 str./ | 28.4.2022 | 6.5.2022 | 287,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022103 | 2204895139 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Doména fulekivár 28.4.22-31.12.22 | 20.4.2022 | 12.4.2022 | 14,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022102 | 202221 | Zolcer Ján | Prednáška o knihe "Gorbačovove tajomstvá" v slov.jazyku | 19.4.2022 | 20.4.2022 | 200,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2022101 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. HMF /15.4.22-14.5.22/ | 17.4.2022 | 27.4.2022 | 62,71 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022100 | 1795998551 | Martinus, s.r.o. | Nákup kníh do mests. knižnice /FPU/ | 13.4.2022 | 12.4.2022 | 893,93 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022099 | 770473655 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov 4/22 HMF /186 ks/ | 13.4.2022 | 13.4.2022 | 892,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022098 | 1110200113 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 3/22 | 12.4.2022 | 27.4.2022 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022097 | 2237022002 | PRODOMOS SK, s.r.o. | Odvodňovací plastový žľab pozink mreža /pec/ | 6.4.2022 | 7.4.2022 | 78,07 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022096 | 9023993288 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | KGB koleno 110x15 mm /pec/ | 5.4.2022 | 1.4.2022 | 38,83 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022095 | 8210047042 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. tunel 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022094 | 8210047041 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022093 | 8210047040 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. kniž 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 95,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022092 | 8210047039 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 216,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022091 | 8210047038 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum sklad 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022090 | 8210047037 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad kanc. 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022089 | 8210047036 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. NTIC 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 102,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022088 | 8210047034 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž. 4/22 | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 1 399,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022087 | 8210047035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 4/22 | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 450,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022086 | 2220015284 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. múzeum 3/22 | 2.4.2022 | 27.4.2022 | 14,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


