Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020072 | 20200188 | BELOTRANS BV, s.r.o. | Preprava zbierk.pred. 26.2.20 (Fi-Košice a späť) | 5.3.2020 | 24.3.2020 | 179,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020071 | 1110000070 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 2/20 | 5.3.2020 | 14.3.2020 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020070 | 20200301 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článkov 2/20 Fiľak.zvestí | 5.3.2020 | 14.3.2020 | 64,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020069 | 2200013653 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie 2/20 - kniž. | 2.3.2020 | 26.3.2020 | 10,86 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020068 | 2200013652 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie 2/20 - hrad | 4.3.2020 | 26.3.2020 | 686,06 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020067 | 2200013654 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie 2/20 - muzeum | 2.3.2020 | 26.3.2020 | 3,68 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020066 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 3/2020 - hrad | 4.3.2020 | 11.3.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020065 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 3/2020 - tunel | 4.3.2020 | 11.3.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020064 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 3/2020-muzeum sklad | 4.3.2020 | 11.3.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020063 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 3/2020 - NTIC | 4.3.2020 | 11.3.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020062 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 3/2020- hrad kanc | 4.3.2020 | 11.3.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020061 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 3/2020- kniž. | 4.3.2020 | 11.3.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020060 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 3/2020-muzeum | 4.3.2020 | 11.3.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020059 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu -kniž. 3/2020 | 4.3.2020 | 11.3.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020058 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 3/20 - nTIC | 4.3.2020 | 11.3.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020057 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku II. Q/20 | 3.3.2020 | 14.3.2020 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020056 | 770339884 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup stravných lístkov 3/20 - HMF (142 ks) | 3.3.2020 | 4.3.2020 | 724,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020055 | 8254088740 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby HMF-2/20 | 1.3.2020 | 14.3.2020 | 112,09 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020054 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet.služby+IP adresa -kniž. 4/20 | 1.3.2020 | 14.3.2020 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020053 | 1020031721 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 3/20 | 1.3.2020 | 14.3.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020052 | 1117000028 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Hrady - Várak | 4.2.2020 | 13.2.2020 | 94,45 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020051 | 2020027 | Fehér Matej-MEDIACITY | Kábl USB - k počítacu účtov. | 28.2.2020 | 14.3.2020 | 11,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020050 | 2020020071 | Zväz muzeí na Slovensku | Členské preukazy ZMS (861,862,863) | 28.2.2020 | 14.3.2020 | 9,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020049 | 118674351 | Martinus, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice (vl) | 26.2.2020 | 25.2.2020 | 498,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020048 | 5570034637 | DIVES Organizácia pre informatiku | Služby APV WinIBEU 2/20 - 12/20 | 24.2.2020 | 19.2.2020 | 83,65 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


