Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020097 | 20200401 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklady článkov do FZ 03/2020 | 4.4.2020 | 28.4.2020 | 56,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020096 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 4/2020 - hrad | 4.4.2020 | 11.4.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020095 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 4/2020 - hrad kancel. | 4.4.2020 | 11.4.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020094 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 4/2020 - tunel | 4.4.2020 | 11.4.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020093 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 4/2020 - knižnica | 4.4.2020 | 11.4.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020092 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 4/2020 - muzeum | 4.4.2020 | 11.4.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020091 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 4/2020 - NTIC | 4.4.2020 | 11.4.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020090 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 4/2020 - muzeum sklad | 4.4.2020 | 11.4.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020089 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu knižnica - 4/2020 | 4.4.2020 | 11.4.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020088 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC - 4/2020 | 4.4.2020 | 11.4.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020087 | 2200020440 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el.energie 3/20 - muzeum | 2.4.2020 | 28.4.2020 | 3,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020086 | 2200020438 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el.energie 3/20 - hrad | 2.4.2020 | 28.4.2020 | 489,17 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020085 | 2200020439 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el.energie 3/20 - kniž | 2.4.2020 | 28.4.2020 | 7,42 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020084 | 770345292 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup stravných lístkov 4/20 -HMF (107 ks) | 2.4.2020 | 3.4.2020 | 576,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020083 | 8256356221 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telefon.poplatky 3/20 - HMF | 1.4.2020 | 14.4.2020 | 106,49 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020082 | 200206978 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Neobm.hosting k doméne hradfilakovo - r. 2020 | 1.4.2020 | 1.4.2020 | 85,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020081 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Sluzby internetu+IP adresa 5/20 - kniž | 1.4.2020 | 14.4.2020 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020080 | 1020041726 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpov.osoby 4/20 | 1.4.2020 | 3.4.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020079 | 322020 | Račko Igor, Ing. | Prehliadka PZ a rozvodov v kotolni budova NTIC | 27.3.2020 | 3.4.2020 | 37,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020078 | 2020033 | Fehér Matej-MEDIACITY | Multifunkčná tlačiareň - laser OKI MC563 dn | 23.3.2020 | 24.3.2020 | 513,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020077 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.paušál 15.3.-14.4.20 - hMF | 17.3.2020 | 24.3.2020 | 70,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020076 | 2004529024 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík - kniž. r. 2020 | 18.3.2020 | 14.3.2020 | 196,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020075 | 2020019 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač plagátov, pozvánok, lamin.tabúl - HMF | 12.3.2020 | 14.3.2020 | 220,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020074 | 1320 | Gemersko-malohontské múzeum | Čistenie a konzervov. archeol.nálezov (47 ks) | 10.3.2020 | 14.3.2020 | 700,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020073 | 3802015727 | Panta Rhei, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice (FPU) | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 375,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


