Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020047 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Zákonné poist. MV - II.Q/20 | 24.2.2020 | 14.3.2020 | 42,18 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020046 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mes.popl. orange 15.2-14.3.20-HMF | 17.2.2020 | 19.2.2020 | 66,33 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020045 | 1118000030 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | služby energetika 1/20 | 6.2.2020 | 13.2.2020 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020044 | 2000003345 | Slovenská komora exekútorov | Prístup do CRE + vydanie výpisu z registra | 6.2.2020 | 5.2.2020 | 6,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020043 | 2200006771 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie 1/20 - kniž. | 5.2.2020 | 19.2.2020 | 24,98 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020042 | 2200006772 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie 1/20 - muzeum | 5.2.2020 | 19.2.2020 | 2,56 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020041 | 2200006770 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie 1/20 - hrad | 5.2.2020 | 19.2.2020 | 127,56 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020040 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - tunel | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020039 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - kniž | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020038 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - NTIC | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020037 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - hrad | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020036 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - hrad kanc. | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020035 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - muzeum sklad | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020034 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - muzeum | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020033 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 2/20 | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020032 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 2/20 | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020031 | 770333766 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.líst. - HMF 2/20 (117 ks) | 4.2.2020 | 5.2.2020 | 620,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020030 | 12020 | Zacher Pajpachová Jarmila | Nákup kníh do mestskej kniž. | 3.2.2020 | 7.2.2020 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020029 | 20200201 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článkov do Fiľak.zvestí (HU) | 2.2.2020 | 7.2.2020 | 90,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020028 | 8251838729 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby 1/20 - HMF | 1.2.2020 | 13.2.2020 | 106,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020027 | 1020021726 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 2/20 | 1.2.2020 | 7.2.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020026 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+ IP adr. 3/20-kniž | 1.2.2020 | 7.2.2020 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020025 | 1200013 | Wander Book s.r.o. | Kniha : Wander Book SK | 14.1.2020 | 28.1.2020 | 78,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020024 | 2020008 | Fehér Matej-MEDIACITY | Nákup notebooku ASUS X543UA /do kniž./ | 31.1.2020 | 7.2.2020 | 379,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020023 | 2201020453 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážková voda r. 2019 -NTIC /23.10.-31.12.19/ | 30.1.2020 | 13.2.2020 | 60,85 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


