Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019006 | 111390012 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 12/2018 | 16.1.2019 | 21.1.2019 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019005 | 60190001 | Archeologický ústav SAV | Nákup kníh do mestsk.knižnice | 8.1.2019 | 16.1.2019 | 91,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019004 | 770251320 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup stravných líst. 1/2019-kniž. (56 ks) | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 678,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019003 | 20190009 | Šoka Milan Ing. | Aktualizá.podstránky www.muzeum.sk (rok 2019) | 2.1.2019 | 8.1.2019 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019002 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet + IP adresa knižnica 2/19 | 1.1.2019 | 8.1.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019001 | 1019011750 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zospov.osoby za 01/2019 | 1.1.2019 | 8.1.2019 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018383 | 8453664875 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Vyúčtov.spotreby plynu r. 2018-kniž. | 31.12.2018 | 21.1.2019 | 741,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018382 | 212018 | Turňa Rastislav, Mgr. | Uhorské mince | 19.12.2018 | 16.1.2019 | 79,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018381 | 2180057227 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energie NTIC 7-12/18 | 31.12.2018 | 16.1.2019 | 29,59 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018380 | 2180057230 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energie- tunel 7-12/18 | 31.12.2018 | 16.1.2019 | 78,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018379 | 2180057229 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energie-múzeum sklad 7-12/18 | 31.12.2018 | 16.1.2019 | 123,38 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018378 | 18000332 | Rajnáková Viera MARION | Karta: Wander Card S-Hrad Fiľakovo | 27.12.2018 | 10.1.2019 | 39,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018377 | 162018 | Wolf Zdeněk | Šperky -medailon | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 258,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018376 | 8224094186 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.poplatky - 12/18 -HMF | 31.12.2018 | 8.1.2019 | 106,55 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018375 | 2018008 | ILLÉS Gábor | Zalamovanie a grafická úprava - Szirácsik "Štúdie ku kohár...." | 10.12.2018 | 27.12.2018 | 700,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018374 | 1719 | Alfa print, s.r.o. | Tlač kniž.publik.-"Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov.." | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 1 839,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018373 | 1819 | Alfa print, s.r.o. | Tlač knižnej publik."Štúdiu ku koháryovským majetkom" | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 1 376,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018372 | 10818 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač plagáov, pozvánok HMF | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 411,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018371 | 20181218 | CSEMADOK ZO Fiľakovo | Spotreba vody za rok 2018-hrad kancel. | 18.12.2018 | 27.12.2018 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018370 | 190777171 | Orange Slovensko, a.s. | Telefon.poplat.-orange 15.12.-31.12.18 -HMF | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 64,21 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018369 | 1142229571 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do knižnice (FPU+vl.) | 14.12.2018 | 13.12.2018 | 706,24 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018368 | 3801847368 | Panta Rhei, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice (FPU) | 12.12.2018 | 10.12.2018 | 503,41 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018367 | 2018203 | LI-NOX s.r.o. | Tlačiar.práce -kronika "a kézírás emlékkonyve" | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 100,08 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018366 | 80212826 | DUEL-PRESS, s.r.o. | Predplatné periodík I.Q/19-kniž | 6.12.2018 | 4.12.2018 | 128,25 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018365 | 80212825 | PETIT PRESS, a.s. - divizia Bratislava | Predplatné periodík - I.Q/2019-kniž | 6.12.2018 | 4.12.2018 | 17,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


