Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022335 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + int. knižnica 1/23 16,28, IP adr. + internet, TV NTIC 1/23 13,72 | 1.12.2022 | 16.12.2022 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022334 | 8318407444 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múz 11/22 | 1.12.2022 | 20.12.2022 | 98,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022333 | 1022121584 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 12/22 | 1.12.2022 | 6.12.2022 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022332 | 6827888826 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné mot.vozidlo Hyundai 1.Q.2023 | 25.11.2022 | 27.12.2022 | 46,25 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022331 | 6022769 | unitedprint.com Slovensko s.r.o. | Tlač kalendárov 1000 ks (90 x 60 mm) | 25.11.2022 | 18.11.2022 | 43,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022330 | 20220223 | BELOTRANS BV, s.r.o. | Preprava Fiľakovo-Žiar n/Hronom (výstava Exotický hmyz) | 25.11.2022 | 29.11.2022 | 182,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022329 | 81 | Adamčák František - Kominárske služby | Kontrola komínov a dyhovodov NTIC | 24.11.2022 | 6.12.2022 | 140,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022328 | 20220065 | Hubay Ivan - Ekosystémy | Ročná prehliadka,revízia plyn.spotrebičov kniž | 22.11.2022 | 29.11.2022 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022327 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný popl. HMF (15.11.22-14.12.22) | 17.11.2022 | 6.12.2022 | 67,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022326 | 1112200331 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 10/22 | 16.11.2022 | 29.11.2022 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022325 | 2900741268 | Libri -Bookline, Zrt. | Nákup kníh do mestskej knižnice | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 408,46 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2022324 | 322200343 | FORK, s.r.o. | Kronika A4 2 ks | 9.11.2022 | 16.11.2022 | 31,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022323 | 770497522 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov HMF 156 ks 11/22 | 8.11.2022 | 8.11.2022 | 935,12 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022322 | 8220020945 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. hrad 11/22 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 330,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022321 | 8220020946 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. kniž 11/22 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 118,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022320 | 8220020948 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. tunel 11/22 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 67,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022319 | 8220020947 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. múzeum 11/22 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 104,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022318 | 8220020944 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. múzeum sklad 11/22 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 25,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022317 | 8220020943 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. hrad kanc. 11/22 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 32,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022316 | 8220020942 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. NTIC 11/22 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 129,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022315 | 8220020691 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 11/22 | 4.11.2022 | 4.11.2022 | 681,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022314 | 8220020690 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 11/22 | 4.11.2022 | 4.11.2022 | 2 115,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022313 | 1020220301 | Komunál-Servis, s.r.o. | Podanie štvrťroč.hlásenia v rámci VO poistné služby | 4.11.2022 | 16.11.2022 | 10,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022312 | 2220073575 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.en. kniž 10/22 | 3.11.2022 | 16.11.2022 | 8,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022311 | 2220073573 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.en. NTIC 10/22 | 3.11.2022 | 16.11.2022 | 8,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


