Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023080 | 202300306 | Office Land, s.r.o. | Kanc.potreby (kanc.papier,rýchloviazače, etikety,lamin.fólia,plast.obálky) | 25.4.2023 | 21.4.2023 | 199,19 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023079 | 230207677 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Domena fulekivar.sk - predlženie rok 2023 | 20.4.2023 | 13.4.2023 | 14,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023078 | 1202300350 | RL Trading s.r.o. | Mobil.telefón ALCATEL hrad | 18.4.2023 | 17.4.2023 | 31,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023077 | 20230013 | auto Monti S.R.O | Prípava na EK+TK Hyundai | 17.4.2023 | 24.4.2023 | 180,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023076 | 1116300114 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 3/23 | 17.4.2023 | 26.4.2023 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023075 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.poplatok HMF (15.4.23-14.5.23) | 17.4.2023 | 26.4.2023 | 71,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023074 | 3123001681 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energie kniž 3/23 | 14.4.2023 | 14.4.2023 | 742,58 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023073 | 2231079336 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné NTIC 11 m3 (24.1.23 - 12.4.23) | 13.4.2023 | 26.4.2023 | 88,66 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023072 | 230100031 | LIBRO, s.r.o. | Nákup kníh do knižnice (FPU) | 12.4.2023 | 26.4.2023 | 623,69 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023071 | 770510464 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov HMF 159 ks 4/23 | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 982,82 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023070 | 8220035036 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 4/23 | 3.4.2023 | 4.4.2023 | 534,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023069 | 8220035035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 4/23 | 3.4.2023 | 4.4.2023 | 1 660,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023068 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 4/23 | 3.4.2023 | 4.4.2023 | 262,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023067 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie tunel 4/23 | 3.4.2023 | 4.4.2023 | 178,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023066 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc. 4/23 | 3.4.2023 | 4.4.2023 | 77,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023065 | 1913463961 | Martinus, s.r.o. | Nákup kníh do knižnice (FPU) | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 788,61 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023064 | 322023 | Slovenská asociácia knižníc | Členský príspevok SAK 2023 | 1.4.2023 | 17.4.2023 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023063 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 5/23 | 1.4.2023 | 13.4.2023 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023062 | 8325581687 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 3/23 | 1.4.2023 | 13.4.2023 | 99,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023061 | 1023041581 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 4/23 | 1.4.2023 | 6.4.2023 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023060 | 3123000938 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energie kniž 2/23 | 13.3.2023 | 13.3.2023 | 540,26 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023059 | 3123001149 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie-hrad 2/2023 | 14.3.2023 | 14.3.2023 | 176,71 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023058 | 230012 | Boggero Ján BIANKO | Magnetka malá Al. | 22.3.2023 | 3.4.2023 | 1 260,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023057 | 2303073 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Mapa: 141 Cerova vrchovina (4.vyd.) | 15.3.2023 | 29.3.2023 | 210,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023056 | 2023019 | ZAKALANDIA, s.r.o. | Magnetka 3D-Fiľakovo | 15.3.2023 | 17.4.2023 | 217,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


