Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021033 | 8200045719 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 2/21 | 4.2.2021 | 11.2.2021 | 139,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021032 | 8200045717 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž. 2/21 | 4.2.2021 | 11.2.2021 | 637,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021031 | 770412929 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov 2/21 HMF /118 ks/ | 4.2.2021 | 5.2.2021 | 548,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021030 | 2210004423 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energ. múzeum 1/21 | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 4,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021029 | 2210004422 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energ. kniž. 1/21 | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 6,43 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021028 | 8277050099 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby HMF 1/21 | 1.2.2021 | 18.2.2021 | 150,13 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021027 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet+IP adresa 3/21 | 1.2.2021 | 8.2.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021026 | 1021021754 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 02/21 | 1.2.2021 | 8.2.2021 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021025 | 12021 | Wolf Zdeněk | Šperky-min.kameň drát | 25.1.2021 | 28.1.2021 | 279,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021024 | 1210005 | Wander Book s.r.o. | Kniha : Wander Book SK | 11.1.2021 | 26.1.2021 | 48,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021023 | 1020210049 | Kovats s.r.o. | Kalibrácia detektorov /kotoľňa kniž/ | 30.1.2021 | 8.2.2021 | 97,68 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021022 | 1113100016 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 12/20 | 29.1.2021 | 18.2.2021 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021021 | 2211018722 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážk.voda NTIC r.2020 /22.10.20 - 31.12.20/ | 28.1.2021 | 8.2.2021 | 100,64 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021020 | 2211018686 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážk.voda kniž. r.2020 /27.10.20 - 31.12.20/ | 28.1.2021 | 8.2.2021 | 155,88 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021019 | 2211018687 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážk.voda múzeum 2020 /27.10.20-31.12.20/ | 28.1.2021 | 8.2.2021 | 107,74 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021018 | 2021053 | HEVI s.r.o. | LED žiarovky 20 ks hrad | 27.1.2021 | 28.1.2021 | 115,35 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021017 | 1521 | Alfa print, s.r.o. | Prestav.a prípr.stroja - tlač brožúry A5 (geopark) | 26.1.2021 | 8.2.2021 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021016 | 20210101 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článkov do Fiľak.zvestí | 24.1.2021 | 8.2.2021 | 123,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021015 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. mobil HMF 15.1-14.2.2021 | 17.1.2021 | 26.1.2021 | 90,14 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021014 | 42021 | Asociácia informačných centier Slovenska | Členské v AICES rok 2021 | 15.1.2021 | 26.1.2021 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021013 | 770405003 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov 1/21 HMF /103 ks/ | 7.1.2021 | 7.1.2021 | 516,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021012 | 8200045720 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie NTIC 1/21 | 4.1.2021 | 11.1.2021 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021011 | 8200045723 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad-kanc. 1/21 | 4.1.2021 | 11.1.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021010 | 8200045724 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 1/21 | 4.1.2021 | 11.1.2021 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021009 | 8200045726 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad 1/21 | 4.1.2021 | 11.1.2021 | 236,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


