Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020138 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- tunel 6/20 | 3.6.2020 | 11.6.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020137 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetok+zbier.predmety III.Q/20 | 2.6.2020 | 24.6.2020 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020136 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Zákonné poisť.MV - III.Q/20 | 2.6.2020 | 24.6.2020 | 42,18 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020135 | 652020 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS - knižnica - pošt. | 2.6.2020 | 15.6.2020 | 3,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020134 | 1020061730 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 6/20 | 1.6.2020 | 9.6.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020133 | 8262151145 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - HMF 5/20 | 1.6.2020 | 15.6.2020 | 107,93 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020132 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+IP - knižnica 7/2020 | 1.6.2020 | 9.6.2020 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020131 | 2020042 | GEODETI G5 s.r.o. | Geodetické práce (hrad Fiľakovo-interreg) | 1.6.2020 | 9.6.2020 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020130 | 2020054 | Fehér Matej-MEDIACITY | Toner do tlačiarne Konica minolta | 31.5.2020 | 9.6.2020 | 121,07 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020129 | 2000011491 | Slovenská komora exekútorov | Vydanie výpisu z registra exekúcii +popl.za prístup | 28.5.2020 | 28.5.2020 | 6,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020128 | 20202321 | ISPA, spol. s r.o. | Tlač plagátu na billboard euroformát - hrad.hry | 29.5.2020 | 25.5.2020 | 48,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020127 | 202003935 | ROIN, s.r.o. | Dávkovače na dezif.prostriedok | 18.5.2020 | 13.5.2020 | 76,69 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020126 | 2020111 | PRESSTON, s.r.o. | Vstupenky r. 2020 | 21.5.2020 | 25.5.2020 | 360,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020125 | 202010 | Hrivňák Radomír, Mgr. | Preklad a aktual.prekladu textov zo SJ-do AJ (Turist.mapa) | 18.5.2020 | 25.5.2020 | 51,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020124 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Pauš.tel.popl. 15.5.-14.6.2020-HMF | 17.5.2020 | 25.5.2020 | 61,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020123 | 1110000119 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 4/2020 | 15.5.2020 | 25.5.2020 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020122 | 4043610 | DUEL-PRESS, s.r.o. | Predplatné -Új szo (150 čís.) r.2020 | 13.5.2020 | 11.5.2020 | 103,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020121 | 4043665 | DUEL-PRESS, s.r.o. | Predplatné - Vasárnap r.2020 (26 čís.) | 13.5.2020 | 11.5.2020 | 29,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020120 | 770352934 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov 5/20 - HMF (118 ks) | 7.5.2020 | 11.5.2020 | 556,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020119 | 2020009 | Sekereš Slavomír SERVIS PLYN | Oprava plyn.bojlera, plynov. kotla v budove NTIC | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020118 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu - 5/20 - NTIC | 3.5.2020 | 11.5.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020117 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu - 5/20 - knižnica | 3.5.2020 | 11.5.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020116 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- 5/20 - hrad kance. | 3.5.2020 | 11.5.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020115 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- 5/20 - hrad | 3.5.2020 | 11.5.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020114 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- 5/20 - tunel | 3.5.2020 | 11.5.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


