Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018355 | 8180026867 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - NTIC 12/2018 | 5.12.2018 | 13.12.2018 | 116,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018354 | 8180026871 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - knižnica 12/2018 | 5.12.2018 | 13.12.2018 | 135,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018353 | 8180026870 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - hrad 12/2018 | 5.12.2018 | 13.12.2018 | 319,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018352 | 2018007 | ILLÉS Gábor | Zalamovanie a graf.úprava zborníka "Pamiatky rodov Koháryovcov.... | 1.12.2018 | 27.12.2018 | 500,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018351 | 8745190880 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - kniž 12/2018 | 1.12.2018 | 13.12.2018 | 753,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018350 | 8222047540 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - 11/2018 - HMF | 1.12.2018 | 13.12.2018 | 107,12 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018349 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet +IP adresa, TV mini 1/2019 (kniž.16,28, NTIC 10,72) | 1.12.2018 | 4.12.2018 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018348 | 1018121743 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 12/2018 | 1.12.2018 | 4.12.2018 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018347 | 118222 | Lilium Aurum spol. s r.o. | Kniha "Felvidéki várak históriája" | 28.11.2018 | 4.12.2018 | 42,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018346 | 1322018 | Fehér Matej-MEDIACITY | Obrazový valec (žltý, cyan, magenta)-OKI A4 | 30.11.2018 | 7.12.2018 | 274,05 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018345 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku +zbier.predmetov - I:Q/2019 | 28.11.2018 | 4.12.2018 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018344 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Zákonné poistenie mot.vozidla -I.Q/2019 | 28.11.2018 | 4.12.2018 | 42,18 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018343 | 20181409 | BERSICOMP s.r.o. | Kovový regál -pozinkovaný /220x110x45/ | 21.11.2018 | 7.11.2018 | 213,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018342 | 2018591 | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo | Prenájom mobil.oplotenia (42 m, na 6 mes.) | 20.11.2018 | 28.11.2018 | 264,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018341 | 2705020 | FIUI Kft. | Preklad resume - "Pamiatky rodov Koháryovcov ..." | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 308,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018340 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.paušál tel.orange -15.11.-14.12.18 -HMF | 17.11.2018 | 20.11.2018 | 65,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018339 | 181818 | KARTEX-VL, s.r.o. | Krabice+preložky /archeol.výskum/ | 16.11.2018 | 20.11.2018 | 512,54 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018338 | 1800002 | Národní muzeum | Prefakturácia nákladov-cestovné kurátorky výstavy "Gejša" | 14.11.2018 | 28.11.2018 | 3 185,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018337 | 162018 | Ladislav Krivánsky - GENERAL SERVISE | Prepojenie prívodu osvetlenia v bunkri (mat.+montáž) | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 94,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018336 | 152018 | Ladislav Krivánsky - GENERAL SERVISE | Oprava-odstrán.závad po elektrorevízii-kotolňa muzea | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 279,15 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018335 | 770240565 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Nákup darčekových poukážok (SF) - 2018 | 9.11.2018 | 12.11.2018 | 622,38 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018334 | 770239698 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky -11/2018 - kniž. (38 ks) | 6.11.2018 | 7.11.2018 | 721,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018333 | 1117800309 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 10/2018 | 7.11.2018 | 16.11.2018 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018332 | 8180026872 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- muzeum 11/2018 | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 93,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018331 | 8180029134 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- tunel 11/2018 | 5.11.2018 | 10.11.2018 | 13,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


